航天软件(688562)2024年三季报简析:净利润减1107.69%,三费占比上升明显

证券之星11-01

据证券之星公开数据整理,近期航天软件(688562)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入5.11亿元,同比下降53.16%,归母净利润-8135.24万元,同比下降1107.69%。按单季度数据看,第三季度营业总收入8491.79万元,同比下降69.07%,第三季度归母净利润-3052.49万元,同比下降3763.04%。本报告期航天软件三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达118.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率19.7%,同比增3.16%,净利率-15.81%,同比减1604.83%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.2亿元,三费占营收比23.46%,同比增118.89%,每股净资产4.29元,同比减3.18%,每股经营性现金流-1.11元,同比增27.56%,每股收益-0.2元,同比减1100.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为3.44%,资本回报率不强。去年的净利率为3.85%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市1年以来,累计融资总额12.68亿元,累计分红总额1800.00万元,分红融资比为0.01。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.97%)
  2. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达713.06%)

最近有知名机构关注了公司以下问题:问:公司目前所处行业的发展态势以及面临的机遇与挑战?回复:尊敬的投资者,您好!感谢您的关注!答:当前,经济社会的数字化转型对软件和信息技术行业提出了更多、更复杂、更迫切的需求。软件和信息技术服务行业正处于快速发展的机遇期,行业市场规模持续扩大。从航天发展来看,未来智能化、体系化航天装备对复杂信息的感知处理以及对环境的自适应能力、有组织的信息交互和协同能力的要求越来越高。航天装备信息系统正进入大规模升级换代期,以智能操作系统为代表的航天装备共性软件是提供以上能力的关键信息基础设施,航天装备智能操作系统等关键共性基础软件对产业生态链均具有较大影响力,均具有广阔的发展前景。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

免责声明:本文观点仅代表作者个人观点,不构成本平台的投资建议,本平台不对文章信息准确性、完整性和及时性做出任何保证,亦不对因使用或信赖文章信息引发的任何损失承担责任。

精彩评论

我们需要你的真知灼见来填补这片空白
发表看法