中海达(300177)2024年三季报简析:净利润减25.61%,三费占比上升明显

证券之星10-27

据证券之星公开数据整理,近期中海达(300177)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入7.39亿元,同比下降16.66%,归母净利润-2577.19万元,同比下降25.61%。按单季度数据看,第三季度营业总收入3.11亿元,同比上升3.74%,第三季度归母净利润1110.2万元,同比上升161.5%。本报告期中海达三费占比上升明显,财务费用、销售费用和管理费用总和占总营收同比增幅达39.18%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率41.81%,同比减2.04%,净利率-5.7%,同比减22.88%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.94亿元,三费占营收比39.83%,同比增10.37%,每股净资产2.22元,同比减20.39%,每股经营性现金流-0.06元,同比增77.94%,每股收益-0.03元,同比减25.36%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:去年的净利率为-52.59%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值不高。
  • 融资分红:公司上市13年以来,累计融资总额16.20亿元,累计分红总额1.02亿元,分红融资比为0.06。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为44.58%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-10.16%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)

最近有知名机构关注了公司以下问题:问:您好董事长,公司最近二级市场股价一直萎靡不振,请您可以说一些话或者用一些事实来鼓舞我们投资者以及振我们投资者的信心吗,谢谢答:您好,感谢您一直以来对公司的信任和支持!公司将继续聚焦主业,加大北斗高精度定位装备业务的资源投入和市场拓展力度,加大海外业务的市场拓展,力争在海外市场和国内行业应用市场两个领域带来更大业绩增量;稳步控制高精度时空数据及信息化等解决方案业务规模;优化各类重点资产管理,提升公司盈利能力。同时,公司也将继续深入研究与逐步完善市值管理策略,落实市值管理的相关工作和措施。

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