航天智造(300446)2024年中报简析:营收净利润同比双双增长,应收账款上升

证券之星08-28

据证券之星公开数据整理,近期航天智造(300446)发布2024年中报。截至本报告期末,公司营业总收入38.32亿元,同比上升44.89%,归母净利润3.87亿元,同比上升130.05%。按单季度数据看,第二季度营业总收入19.36亿元,同比上升26.5%,第二季度归母净利润2.2亿元,同比上升74.56%。本报告期航天智造应收账款上升,应收账款同比增幅达2209.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率21.14%,同比减4.61%,净利率11.26%,同比增25.04%,销售费用、管理费用、财务费用总计1.69亿元,三费占营收比4.42%,同比减32.55%,每股净资产5.72元,同比增75.6%,每股经营性现金流0.45元,同比减77.52%,每股收益0.46元,同比增81.2%。具体财务指标见下表:

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下:

  1. 货币资金变动幅度为-55.02%,原因:暂时闲置资金进行现金管理。
  2. 短期借款变动幅度为-76.01%,原因:偿还借款。
  3. 营业收入变动幅度为44.89%,原因:汽车零部件业务收入大幅增长。
  4. 营业成本变动幅度为46.79%,原因:汽车零部件业务收入大幅增长。
  5. 财务费用变动幅度为-109.35%,原因:偿还借款导致利息费用减少,同时,新增募集资金存款利息导致利息收入增加。
  6. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-614.48%,原因:暂时闲置资金购买结构性存款。
  7. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-503.55%,原因:偿还借款。
  8. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-1831.26%,原因:暂时闲置资金购买结构性存款。
  9. 其他收益变动幅度为174.35%,原因:增值税加计抵减政策影响。
  10. 信用减值损失变动幅度为-1501.07%,原因:收入增长,应收款项增加,按账龄计提减值增加。

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为12.16%,资本回报率强。去年的净利率为8.97%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。
  • 偿债能力:公司现金资产非常健康。
  • 融资分红:公司上市9年以来,累计融资总额55.40亿元,累计分红总额2.49亿元,分红融资比为0.04。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达371.94%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在5.56亿元,每股收益均值在0.66元。

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